-
Цитата: как это правильно сформировать в 1С - не знаю и нигде не могу найти - и по форуму тоже🙁Работаю в программе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368)Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 2.5 (2.5.66.1).Все еще осложняется многочисленность сотрудников, по которым надо корректировать.
Корректировки подаются только вместе с исходными сведениями. Будем исходить из того, что исходные сведения за 1 кв. у вас уже заполнены. Добавляем пачку, выбираем тип сведений "корректирующее", заполняем корректируемый период. Добавляем нужного сотрудника и заполняем. Корректирующие сведения д.б. идентичны тем исходным, которые нужно корректировать, кроме самого предмета корректировки, я полагаю, суммы.
Если дело не в сумме или стаже, а в категории ЗЛ, то здесь несколько иначе и намного хлопотнее.
Напишите, в чем ваша корректировка.
-
Занижена база для начисления взносов, следовательно и сами взносы.
Очень по многим сотрудникам так вышло. У нас на 31.12. закончились срочные трудовые договора, заключали 01.01.2013г. новые. Компенсацию при увольнении я сделала начисление январем, а моего бухгалтера это не устроило - переделала декабрем - и вот((
-
Цитата: Занижена база для начисления взносов, следовательно и сами взносы.
РСВ-1 за год откорректировали и сдали уже? Её надо раньше ИС КОРР отправить. Доплату 1 кв.2013 сделали?
-
В ПФР сказали РСВ корр за год сдавать одним комплектом с исх за 1й квартал и с одной описью. Меня больше волнует, КАК красиво сформировать корр. самих ИС, чтобы не нарушить уплату. Я думала есть автомат.способ. Потому что в ручную это - очень тяжяло. У меня за год среднесписочная числеость 109 человек. Конечно, не по всем корректировки, но...
-
Цитата: В ПФР сказали РСВ корр за год сдавать одним комплектом с исх за 1й квартал и с одной описью.
Странно - 2 РСВ-1 в одном пакете не пройдут проверку в спецпрограммах 🤔
Цитата: Меня больше волнует, КАК красиво сформировать корр. самих ИС, чтобы не нарушить уплату. Я думала есть автомат.способ.Потому что в ручную это - очень тяжяло. У меня за год среднесписочная числеость 109 человек. Конечно, не по всем корректировки, но...
А программа откуда может знать без вашего участия, кому делать корректировку.
Хотя, возможно, есть хотя бы механизм переноса данных из прошлого периода.
-
Я же перепровела это начисление декабрем - база у каждого сотрудника увеличилась, следовательно взносы должны теперь формироваться исходя из этого. Думаете, не так?
-
Цитата: Я же перепровела это начисление декабрем - база у каждого сотрудника увеличилась, следовательно взносы должны теперь формироваться исходя из этого. Думаете, не так?
Так то оно так, но сдали в ПФР сведения без исправления декабря.
И как теперь делать корректировку, явно не в 1С. У вас там теперь все в порядке, если сформируете пенсионные файлы заново.
Задолженность по декабрю была? Если была, то после перерасчета она не сойдется с задолженностью по данным ПФ, ИМХО.
-
Была задолженность. Сформировать с отметкой корректирующие - не спасет... Я тоже думаю, что не спасет(( Даже, если я каким-то чудом сдам все это, то явно в ручную и полетит вся моя уплата...Придется для 2го квартала брать файлы в ПФР принятые и загружать в программу.
-
Если вы не можете делать корректировки в 1С, то можно делать в программе ПФ. Загрузите туда то, что сдали в ПФ и создадите корректирующие сведения.
1 кв. как у вас сформирован - с новой или старой задолженностью?
ЗЫ: Хотя мне кажется, корректировки в самой 1С можно сделать в любом случае. Распечатки сданного 4 кв. делали, наверное. Вот по ним и можно сделать корректировки.
-
Я об этом тоже думала уже. Или в ПУ загрузить или по 4кварталу...Так и делать сразу начала) но надеялась на лучшее, что существует автомат.способ...Повторюсь очень много людей(
-
Цитата: Повторюсь очень много людей(
Увы, делать то все равно надо 🤦♀️
Хотя, конечно, специалист мог бы написать обработку по созданию корректировок, сравнив старый и новый файл отчета.
За денежку и немаленькую.
-
Спасибо за беседу ;)
-
Последовательность такая:
1. Корректирующие сведения подаются одновременно с пакетом Отчет-2013-1квартал.
2. Поскольку изменилась облагаемая база 2012г. необходимо сформировать корректирующую РСВ-1 за 4кв.2012г. Создаем новый документ РСВ-1 за 4кв.2012г., вид документа поставим "Корректирующий/1" (В самой форме увидите окно). Если вы действительно провели документы начисления декабрем - базы и взносы скорректируются автоматически. Готовую РСВ-1 выгружаем и прикладываем к комплекту текущей отчетности.
3. Поскольку изменились суммы взносов необходимо скорректировать индивидуальные сведения. По новой форме СЗВ-6-4 это не получится. Значит формируем корректировку по-старому: создаем новый документ СЗВ-6-1 (т.е. там, где у Вас хранится в 1С отчетность за 2012 г.). При этом в форме Вами будет обозначено, что это - Отчетный период: 1 квартал 2013, тип сведений: Корректирующий, корректируемый период: 2012 г. После этого в список сотрудников добавляем по очереди всех людей, по которым нужна корректировка взносов. Взносы начисленные и уплаченные программа добавит сама. При этом начисленные взносы должны измениться по отношению к предыдущемы отчету (вы же перепровели документы начисления декабрем и пересчитали после этого взносы тоже декабрем, правильно?), а вот уплаченные - остаться такими же, как и в прошлой отчетности, без изменений. Действительно, уплату корректировать нельзя! И ПФР не позволит Вам это сделать. Не беспокойтесь, недостающая сумма будет впоследствие возмещена автоматом - такой алгоритм расчета у программы 1С.
4. Позаботьтесь, чтобы в форме были заполнены адреса (кнопка меню Заполнить) и обратите внимание на стаж - все ли верно (особенно, если вы стаж поправляли в прошлый раз вручную).
5. Остается добавить корректирующую СЗВ-6-1 к комплекту документов отчетности за 1 квартал 2013 г.
Для этого откроем документ АДВ-6-2 за 1 квартал 2013 г., добавим строку кнопкой "Добавить", в этой строке кликнем двойным щелчком ячейку "Документ": появится возможность выбора формы (кнопка с буквой Т)- Вы выбираете форму типа СЗВ-6-1, затем в том же месте появится кнопка с тремя точками: теперь вы можете выбрать созданный Вами корректирующий документ.
Вот и все. Ваша отчетность выглядит так: РСВ-1 (КОРР) за 2012 г., РСВ-1 за 1кв.2013 г., СЗВ-6-4 за 1кв.2013г. и СЗВ-6-1(КОРР)за 2012г.
-
Большое спасибо!!! Все разложили мне по полочкам. Буду в понедельник. Пробовать.
-
Цитата: Последовательность такая:1. Корректирующие сведения подаются одновременно с пакетом Отчет-2013-1квартал.2. Поскольку изменилась облагаемая база 2012г. необходимо сформировать корректирующую РСВ-1 за 4кв.2012г. Создаем новый документ РСВ-1 за 4кв.2012г., вид документа поставим "Корректирующий/1" (В самой форме увидите окно). Если вы действительно провели документы начисления декабрем - базы и взносы скорректируются автоматически. Готовую РСВ-1 выгружаем и прикладываем к комплекту текущей отчетности.3. Поскольку изменились суммы взносов необходимо скорректировать индивидуальные сведения. По новой форме СЗВ-6-4 это не получится. Значит формируем корректировку по-старому: создаем новый документ СЗВ-6-1 (т.е. там, где у Вас хранится в 1С отчетность за 2012 г.). При этом в форме Вами будет обозначено, что это - Отчетный период: 1 квартал 2013, тип сведений: Корректирующий, корректируемый период: 2012 г. После этого в список сотрудников добавляем по очереди всех людей, по которым нужна корректировка взносов. Взносы начисленные и уплаченные программа добавит сама. При этом начисленные взносы должны измениться по отношению к предыдущемы отчету (вы же перепровели документы начисления декабрем и пересчитали после этого взносы тоже декабрем, правильно?), а вот уплаченные - остаться такими же, как и в прошлой отчетности, без изменений. Действительно, уплату корректировать нельзя! И ПФР не позволит Вам это сделать. Не беспокойтесь, недостающая сумма будет впоследствие возмещена автоматом - такой алгоритм расчета у программы 1С.4. Позаботьтесь, чтобы в форме были заполнены адреса (кнопка меню Заполнить) и обратите внимание на стаж - все ли верно (особенно, если вы стаж поправляли в прошлый раз вручную).5. Остается добавить корректирующую СЗВ-6-1 к комплекту документов отчетности за 1 квартал 2013 г.Для этого откроем документ АДВ-6-2 за 1 квартал 2013 г., добавим строку кнопкой "Добавить", в этой строке кликнем двойным щелчком ячейку "Документ": появится возможность выбора формы (кнопка с буквой Т)- Вы выбираете форму типа СЗВ-6-1, затем в том же месте появится кнопка с тремя точками: теперь вы можете выбрать созданный Вами корректирующий документ.Вот и все. Ваша отчетность выглядит так: РСВ-1 (КОРР) за 2012 г., РСВ-1 за 1кв.2013 г., СЗВ-6-4 за 1кв.2013г. и СЗВ-6-1(КОРР)за 2012г.
Большое человеческое спасибо Вам z-aif !!! 💐 Сформировала я таки комплект документов корр.+1й кв. Конечно, это только начало и сейчас начнется самое интересное😉 - проверка в ПФР, но без вашего подробного алгоритма действий, я бы не справилась.
-
Да уж не за что! Считайте, что я на вас приемчики отрабатываю! (Шутка, конечно, у нас корректировки потоком, только в этом году формы новые) Сообщите обязательно, какие будут проблемы с проверкой в ПФР. Я отчетность буду формировать на выходных, и тоже предстоит корректировка. Кстати, если бы у Вас не было платежей задним числом (это некорректно с точки зрения бухучета), то и корректировка выглядила бы иначе...
-
Цитата: 4. Позаботьтесь, чтобы в форме были заполнены адреса
Сейчас это не очень актуально.
ПФ уже неинтересен адрес т.к. отменили "письма счастья".
В СЗВ-6-4 адреса уже нет
-
Замечание принято. Однако, мы заполняли в качестве корректирующей форму прошлого годп, где адресактуален., а 1с не всегда заполняет его автоматом. Впрочем, мелочи., если всн-равно не камералится. . Извините за такой текст, осваиваю новый телефон.,
-
Цитата: Да уж не за что! Считайте, что я на вас приемчики отрабатываю! (Шутка, конечно, у нас корректировки потоком, только в этом году формы новые) Сообщите обязательно, какие будут проблемы с проверкой в ПФР. Я отчетность буду формировать на выходных, и тоже предстоит корректировка. Кстати, если бы у Вас не было платежей задним числом (это некорректно с точки зрения бухучета), то и корректировка выглядила бы иначе...
Мда, уж... Если бы не было платежей задним числом, корректировка вообще бы не была нужна🙁 я бы отчиталась за год , с учетом этих сумм...
А файлы мои проверят только после этих праздников...У них там ( в ПФР) были 2 дня какие-то проблемы с сетью и накопилось все.
Я думаю, с уплатой за 1 квартал, наверное, будут проблемы🙁 Я сначала сформировала сведения за 1 квартал, а потом корректировку. Опять же уплату в корректировке я продублировала с ИСХ сведений за год. В общем, что гадать - буду ждать результаты...
-
Конечно, все неверно!
Изменения, внесенные в отчетность 2012 г. обязательно(!!!) должны отразиться на отчетности 2013 г.
Смею заметить, что это тоже не очень простая задача.
Дело в том, что, расчитывая уплаченные суммы, программа 1С не принимает во внимание корректировки. Т.е. для того,чтобы в 1 кв. 2013 г. уплата все-же распределилась правильно, необходимо откорректированные суммы начислений внести в исходники (!!!) 4 квартала 2012 г. вручную(!!!), чтобы не тронуть суммы уплаты (!!!)
И только после произведенных действий сформировать ПУ за 2013 г., присоединив саму корректировку к описи АДВ-6-2.
(Может, я отстала? И 1С уже "видит" корректировки?Это надо выяснять)
Вы в шоке, я и сама была в таком состоянии, когда нашла эту информацию. И тем не менее.
Советую скачать себе бесплатную программу по подготовке отчетности в ПФР ПУ-5 (Коми) и хранить там всю отчетность, переданную в ПФР за все годы существования фирмы. После получения протокола о сдаче отчета брать в ПФР подписанные файлы и грузить в ПУ-5. Это придаст вам уверенности в работе с 1С. Тем более, что это обязанность работодателя хранить отчетность. Опять же ПУ-5 дает дополнительные возможности.
Вывод: нельзя нарушать порядок бухучета.
Напишите, какие ошибки по отчету дает ПФР
-
Я раньше в ПУ и готовила ИС. В 2011 году перешла на использование 1С, но уплата правильно у меня в 1С не рассчитывалась. Я формировала ИС и РСВ В 1С и загружала файлы в ПУ для расчета уплаты и эти файлы уже сдавала в ПФР. Потом я все таки победила 1с и 3 квартала горя не знала! Тут вылезла эта ситуация🙁